中国出口信用保险公司关于2025年度下半年内外部检查整改情况的公告
2025年下半年,国家金融监督管理总局、审计署等监管部门持续对中国出口信用保险公司(以下简称“中国信保”或“公司”)开展日常监督,但未正式反馈相关意见。与此同时,公司持续开展内控合规检查、贸易险理赔追偿业务专项检查、再保险业务(内部)专项审计等工作,不断提升内控管理水平。内部检查发现公司存在风险防控能力需进一步强化,部分管理制度执行不到位、操作不规范,个别业务制度对权限设置不严谨、规定存在冲突等问题。
中国信保高度重视检查发现问题的整改工作,始终坚持问题导向,强化政治引领、统筹部署和责任落实,科学谋划并制定有针对性和可操作性的整改措施,稳步推进各项整改工作落实落细,不断提升公司经营管理水平。在防范化解各类风险方面。强化常态化风险管控,扎实开展业务风险排查,合理制定风险偏好陈述书和投资业务限额管理方案,实施风险管控行动方案,强化风险偏好传导。关注重点领域风控,坚持“一国一策、一行一策”,运用“追赔联动”处置模式,建立贸易险重点领域透视机制,完成高赔付保单、贸易险平台业务等4期业务透视。深化数字风控赋能,持续迭代优化授信模型群,上线小限额自批规则,完善动态风险监测系统,公司级不放心买方机制实现全流程上线,完善政策规则解构模型并强化结果应用。全面加强欺诈风险和跨境腐败防控,深化制裁风险和涉刑案件防控,强化反洗钱、关联交易管理。在强化管理制度执行方面。全面检视业务实践薄弱环节,对于内部检查发现问题逐一明确整改措施、整改时限等,形成专项检查问题整改情况表,对具备条件的问题立整立改,对长期问题制定整改计划并压茬推进落实。在完善再保险业务制度方面。及时修订内部检查发现问题涉及的制度规定,使合约相关审批权限设置与公司权限管理原则相符,不同制度间对同类业务的审批流程规定保持一致。
2025年下半年,结合检查问题整改,公司针对业务违规问责和涉刑案件问责共计49人次,其中开除2人次、降级(职)1人次、扣罚工资24人次、通报批评15人次,其余人员涉及批评教育和责令书面检查等问责方式。涉及问责人员的职级包括:部门级(含分支机构班子成员)2人、处级干部(含同等级别专业技术序列)27人、处级以下干部员工20人,发挥了较好的惩戒和震慑作用。
通过扎实推进内外部检查一体化整改,中国信保在服务稳外贸大局、深入推进项目险业务转型发展、扎实做好重点领域服务保障等方面持续用力,取得良好经营业绩。2025年全年承保金额1.1万亿美元,同比增长11.6%(下同);服务客户24.9万家,增长9.8%,出口信用保险承保金额占我国出口总额的26.2%,提高1.7个百分点,政策性履职效能进一步彰显。下一步,中国信保将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央国务院决策部署,真抓实干、踔厉奋发,以高质量履职服务高水平开放,以实干实绩确保公司“十五五”开好局、起好步,为推动经济社会高质量发展作出新的贡献。
